HARMONIA Strážske - faktúry
Faktúra: 156
Číslo v CRZ*: |
156 |
Predmet: |
vodoinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Uniterm, Gaštanova 1A, Humenné, IČO: 33888621 |
Hodnota faktúry: |
421,93 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:05
Upravené:
07.01.2020 17:16