HARMONIA Strážske - faktúry
Faktúra: 143
Číslo v CRZ*: |
143 |
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Komfos Prešov s.r.o, Ľubochnianska 2 Ľubotice, IČO: 36454184 |
Hodnota faktúry: |
284,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
7/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:05
Upravené:
07.01.2020 17:16