HARMONIA Strážske - faktúry

Faktúra: 578

Číslo v CRZ*:

578

Predmet:

materiál na opravu a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Uniterm, Gaštanová 1A Humenné, IČO: 33888621

Hodnota faktúry:

750,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.10.2023

Dátum zverejnenia:

31.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:05
Upravené: 07.01.2020 17:16