HARMONIA Strážske - faktúry
Faktúra: 578
Číslo v CRZ*: |
578 |
Predmet: |
materiál na opravu a údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Uniterm, Gaštanová 1A Humenné, IČO: 33888621 |
Hodnota faktúry: |
750,57 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:05
Upravené:
07.01.2020 17:16