ARCUS Košice - objednávky

Faktúra: 210608

Číslo v CRZ*:

210608

Viazanosť k zmluve:

01/2021

Predmet:

čistiace a pracie prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244

Hodnota faktúry:

3 027,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.06.2021

Dátum zverejnenia:

28.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:50