ARCUS Košice - faktúry

Objednávka: 250017

Číslo v CRZ*:

250017

Predmet:

Tonerové náplne

Zmluvná strana:

dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, Košice, IČO: 36182427

Hodnota objednávky:

1 477,00 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

08.04.2025

Dátum zverejnenia:

11.04.2025

Objednávku podpísal:

JUDr. Vojtech Hintoš - poverený riadením

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52