ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2401325

Číslo v CRZ*:

2401325

Viazanosť k zmluve:

240139

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTERCLEAN, s.r.o., Coboriho 2, 94901 Nitra, IČO: 36683329

Hodnota faktúry:

401,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2024

Dátum zverejnenia:

20.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 240139

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52