ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2401023

Číslo v CRZ*:

2401023

Predmet:

poplatky za služby - mobilná sieť za 09/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

159,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52