ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2400967

Číslo v CRZ*:

2400967

Viazanosť k zmluve:

24096

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, 04011 Košice, IČO: 36182427

Hodnota faktúry:

829,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.10.2024

Dátum zverejnenia:

18.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 24096

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52