ARCUS Košice - faktúry
Objednávka: 24062
Číslo v CRZ*: |
24062 |
Predmet: |
Potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, Nitra |
Hodnota objednávky: |
235,74 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
23.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
01.08.2024 |
Objednávku podpísal: |
JUDr. Vojtech Hintoš - poverený riadením |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52