ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2400638

Číslo v CRZ*:

2400638

Viazanosť k zmluve:

24059

Predmet:

tonerové náplne

Zmluvná strana:

dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36182427

Hodnota faktúry:

516,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.07.2024

Dátum zverejnenia:

19.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 24059

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52