ARCUS Košice - faktúry
Objednávka: 24037
Číslo v CRZ*: |
24037 |
Predmet: |
Originál tonerové náplne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, Košice, IČO: 36182427 |
Hodnota objednávky: |
1 122,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
13.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.05.2024 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Kurčáková Iveta - vedúca sociálneho úseku |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52