ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2400172

Číslo v CRZ*:

2400172

Viazanosť k zmluve:

24014

Predmet:

renovácia tonerov

Zmluvná strana:

dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, 04011 Košice, IČO: 36182427

Hodnota faktúry:

200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2024

Dátum zverejnenia:

25.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 24014

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52