ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2301011

Číslo v CRZ*:

2301011

Predmet:

dopravný výkon 19.-20.10.2023 na trase KE-Zlatá Idka a späť

Zmluvná strana:

dodávateľ: USK Stavebno-dopravná firma - Ing. Štefan Uhriňák, Šarišské Bohdanovce 136, 08205, IČO: 10741437

Hodnota faktúry:

302,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.10.2023

Dátum zverejnenia:

29.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 578/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52