ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2300921

Číslo v CRZ*:

2300921

Predmet:

materiál - údržba

Zmluvná strana:

dodávateľ: KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 04001 Košice, IČO: 31680569

Hodnota faktúry:

359,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.09.2023

Dátum zverejnenia:

10.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 230077

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52