ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2300613

Číslo v CRZ*:

2300613

Viazanosť k zmluve:

RD č.06/2022

Predmet:

pečivo-bufet

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017 Košice, IČO: 36203939

Hodnota faktúry:

2,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2023

Dátum zverejnenia:

07.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52