ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2300262

Číslo v CRZ*:

2300262

Viazanosť k zmluve:

09/2023

Predmet:

metličky, vrecia, chňapky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244

Hodnota faktúry:

98,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.03.2023

Dátum zverejnenia:

20.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č. 230009 - zverej. obj. č. 09/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52