ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 23001

Číslo v CRZ*:

23001

Viazanosť k zmluve:

RD č.06/2022

Predmet:

pekársky tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 04017, Košice-Barca, IČO: 36203939

Hodnota faktúry:

-13,97 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.03.2023

Dátum zverejnenia:

19.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

faktúra /dobropis/

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52