ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2201154

Číslo v CRZ*:

2201154

Viazanosť k zmluve:

86/2022

Predmet:

suprachlor - dezinf. prípravok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244

Hodnota faktúry:

878,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.11.2022

Dátum zverejnenia:

21.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52