ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2201035

Číslo v CRZ*:

2201035

Viazanosť k zmluve:

01/2022

Predmet:

oprava žehliča

Zmluvná strana:

dodávateľ: BESEP s.r.o., Alexandra Matušku 6414/2, 08001 Prešov, IČO: 54132932

Hodnota faktúry:

133,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.10.2022

Dátum zverejnenia:

06.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52