ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 2200749

Číslo v CRZ*:

2200749

Viazanosť k zmluve:

35/2022

Predmet:

čistiace prostriedky, upratovací vozík

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244

Hodnota faktúry:

241,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.07.2022

Dátum zverejnenia:

07.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52