ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 91920

Číslo v CRZ*:

91920

Viazanosť k zmluve:

117/2019

Predmet:

vysávač Kärcher

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 94901 Nitra, IČO: 43967663

Hodnota faktúry:

210,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2019

Dátum zverejnenia:

22.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52