ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 210937
Číslo v CRZ*: |
210937 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
uteráky, kuch. utierky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Hajaš, Soľanková 10, 08005 Prešov, IČO: 10732594 |
Hodnota faktúry: |
484,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
06.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52