ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 210937

Číslo v CRZ*:

210937

Viazanosť k zmluve:

79/2021

Predmet:

uteráky, kuch. utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ladislav Hajaš, Soľanková 10, 08005 Prešov, IČO: 10732594

Hodnota faktúry:

484,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2021

Dátum zverejnenia:

06.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52