ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 210918

Číslo v CRZ*:

210918

Predmet:

poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021-pevné linky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

85,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.09.2021

Dátum zverejnenia:

06.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52