ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 91679

Číslo v CRZ*:

91679

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 36459046

Hodnota faktúry:

494,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.10.2019

Dátum zverejnenia:

08.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

viazanosť k obj. č. 83/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52