ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 91577
Číslo v CRZ*: |
91577 |
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby /mobily/ za 09/2019 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
46,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
viazanosť k zmluve č. 390/18/2018/68 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52