ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 210179

Číslo v CRZ*:

210179

Viazanosť k zmluve:

5/2021

Predmet:

soľ posypová, tablety do umývačky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 08001 Prešov, IČO: 32923244

Hodnota faktúry:

64,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2021

Dátum zverejnenia:

26.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52