ARCUS Košice - faktúry

Faktúra: 21023

Číslo v CRZ*:

21023

Predmet:

poplatky za telekomunikačné služby za 09/2020 - pevné linky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

71,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.10.2020

Dátum zverejnenia:

22.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:18
Upravené: 03.01.2020 15:52