ARCUS Košice - zmluvy
Faktúra: 211063
Číslo v CRZ*: |
211063 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
stravné lístky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000 |
Hodnota faktúry: |
947,45 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
23.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
23.06.2022 10:44