Zemplínska knižnica Trebišov - faktúry

Faktúra: 2024135

Číslo v CRZ*:

2024135

Predmet:

nákup spotreb.materiálu do tlačiarne + servis a údržba

Zmluvná strana:

dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104

Hodnota faktúry:

476,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2024

Dátum zverejnenia:

20.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 22:00
Upravené: 19.02.2020 10:51