Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
Faktúra: 2024/4318
Číslo v CRZ*: |
2024/4318 |
Predmet: |
Upratovanie H5 07/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MARKVEL s.r.o., Zelená stráň 9, 040 14 Košice, IČO: 53025547 |
Hodnota faktúry: |
821,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42