Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
Faktúra: 2024/4270
Číslo v CRZ*: |
2024/4270 |
Predmet: |
hyg. potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO Cash & Carry SK s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
Hodnota faktúry: |
176,75 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
04.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42