Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry

Faktúra: 4657/2019

Číslo v CRZ*:

4657/2019

Predmet:

Toaletný papier, papierové utierky.

Zmluvná strana:

dodávateľ: VOSP spol. s r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31658075

Hodnota faktúry:

257,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2019

Dátum zverejnenia:

04.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 17.02.2020 16:42