Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
Faktúra: 4293/2020
Číslo v CRZ*: |
4293/2020 |
Predmet: |
Toaletný papier, ZZ utierky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VOSP spol. s r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31658075 |
Hodnota faktúry: |
177,32 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42