Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155296
Číslo v CRZ*: |
155296 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Preprava na Župné dni KSK - Košice 14.6.2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ZOBOR RENT s.r.o., Štúrová 57, 949 01 Nitra 1, IČO: 50701673 |
Hodnota faktúry: |
721,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.06.2025 |
Dátum zverejnenia: |
26.06.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Obj. 80/2025 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48