Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 154278

Číslo v CRZ*:

154278

Viazanosť k zmluve:

70/2022

Predmet:

Mesačný prenájom stojana, dávkovača a dezinfekcia za 6/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771

Hodnota faktúry:

73,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.06.2024

Dátum zverejnenia:

19.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z: 70/2022 + dod.31/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48