Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154278
Číslo v CRZ*: |
154278 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Mesačný prenájom stojana, dávkovača a dezinfekcia za 6/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,040 01 Košice, IČO: 50886771 |
Hodnota faktúry: |
73,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Z: 70/2022 + dod.31/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48