Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153642
Číslo v CRZ*: |
153642 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Výroba kulís do inscenácie "Šeptuchy" |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028 |
Hodnota faktúry: |
12 000,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
03.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Z: 82/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48