Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 153642

Číslo v CRZ*:

153642

Viazanosť k zmluve:

82/2023

Predmet:

Výroba kulís do inscenácie "Šeptuchy"

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028

Hodnota faktúry:

12 000,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2023

Dátum zverejnenia:

03.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z: 82/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48