Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 153629

Číslo v CRZ*:

153629

Viazanosť k zmluve:

82/2023

Predmet:

Dodanie časti scénickej dekorácie do hry "Šeptuchy" - závesný rám s odoberacím obrazom a osvetlením, bedňa na zeminu, obloženie truhly imitáciou keramického obkladu

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028

Hodnota faktúry:

740,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2023

Dátum zverejnenia:

03.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48