Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153441
Číslo v CRZ*: |
153441 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
Hodnota faktúry: |
161,87 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
10.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48