Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153411
Číslo v CRZ*: |
153411 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby za 8/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
25,74 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
06.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Z: 11/2011 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48