Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 152469

Číslo v CRZ*:

152469

Viazanosť k zmluve:

33/2022

Predmet:

čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

295,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2022

Dátum zverejnenia:

25.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48