Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 152420

Číslo v CRZ*:

152420

Viazanosť k zmluve:

132/2022

Predmet:

ubytovanie Divadelný Spiš 2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15/1, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 35514035

Hodnota faktúry:

366,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.10.2022

Dátum zverejnenia:

21.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

hotel Preveza

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48