Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 152049

Číslo v CRZ*:

152049

Viazanosť k zmluve:

20/2022

Predmet:

výroba a dodanie scénickej dekorácie do inscenácie AHASVER

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNITERM Martin s.r.o., Zámocká 16, 036 01 Martin, IČO: 36419028

Hodnota faktúry:

1 790,00 € bez DPH

Doručenie faktúry:

21.02.2022

Dátum zverejnenia:

02.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Z:7/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48