Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 151436

Číslo v CRZ*:

151436

Viazanosť k zmluve:

156/2021

Predmet:

pančuchy - Guľový blesk

Zmluvná strana:

dodávateľ: AdeMa s.r.o., Brezová 384/10, 90023 Viničné, IČO: 46451391

Hodnota faktúry:

13,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.12.2021

Dátum zverejnenia:

22.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48