Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 159379

Číslo v CRZ*:

159379

Viazanosť k zmluve:

05/2019

Predmet:

xerox papier a papier vizitkový

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

60,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2019

Dátum zverejnenia:

24.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 5/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48