Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 151042

Číslo v CRZ*:

151042

Viazanosť k zmluve:

05/2021

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

192,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.02.2021

Dátum zverejnenia:

12.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48