Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 150166

Číslo v CRZ*:

150166

Viazanosť k zmluve:

65/2020

Predmet:

ochranné jednorázové rúška (Covid 19)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Toprúška.sk E-sperk s.r.o., Ternavská 2245/8,07501 Trebišov, IČO: 48194531

Hodnota faktúry:

150,00 € bez DPH

Doručenie faktúry:

28.05.2020

Dátum zverejnenia:

01.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48