Spišské divadlo SNV - zmluvy

Faktúra: 151445

Číslo v CRZ*:

151445

Viazanosť k zmluve:

02/2021

Predmet:

čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

70,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.12.2021

Dátum zverejnenia:

05.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 29.07.2022 09:16