Spišské divadlo SNV - zmluvy

Faktúra: 151154

Číslo v CRZ*:

151154

Viazanosť k zmluve:

02/2021

Predmet:

čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

212,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.05.2021

Dátum zverejnenia:

04.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 29.07.2022 09:16