Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry
Faktúra: 110-7/2024
Číslo v CRZ*: |
110-7/2024 |
Predmet: |
Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.7.-31.7.2024. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
85,73 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:37
Upravené:
06.03.2020 12:34