Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry
Faktúra: 2-1/2023
Číslo v CRZ*: |
2-1/2023 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby za obdobie od 1.1.2023-31.1.2023. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
86,54 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.01.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:37
Upravené:
06.03.2020 12:34